Cadastro do Pedido de Frete de Devolução de Cliente (FPDC0200 DEV)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita cadastrar os pedidos de frete de devolução do tipo OCV.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Pedido
Informar um código para o pedido de frete de complemento. Caso não seja informado será gerado automaticamente para o pedido.
Tipo
Informar o tipo do pedido de frete de devolução de cliente corrente. Quando for pedido de frete de devolução de cliente o tipo vai ser sempre OCV.
Nro. Talão
Informar o número do talão do pedido de frete de complemento.
Fornecedor
Selecionar o fornecedor para o pedido de frete de complemento.
Emissão
Informar a data de emissão para o pedido de frete de complemento.
Entrega
Informar uma data de entrega para o pedido de frete de complemento.
Moeda
Selecionar uma moeda para o pedido de frete de complemento. Caso não seja informada uma moeda para o pedido será usada a moeda nacional NAC.
Data Moeda
Selecionar uma data de conversão para a moeda. Caso seja informada uma moeda este campo passa a ser de preenchimento obrigatório.
Pagamento
Selecionar a condição de pagamento. Ao informar o fornecedor o sistema irá exibir a forma de pagamento de menor ranking cadastrada para o fornecedor.
Data base
Selecionar a data base para pagamento.
NF de Saída
Selecionar uma nota fiscal de saída para o pedido de frete de complemento. Este campo só aceita uma nota fiscal de saída para o mesmo fornecedor.
Tipo Valor Frete
Selecionar o tipo de valor para o frete do pedido. No pedido de frete de complemento o tipo será sempre Valor Total.
Tp. Frete
Selecionar o tipo de frete. As opções são: Cif-Contrat.; Daf; Cif-Próprio; Fob-Contrat.; Fob-Próprio; Sem Frete; Convenio; Retira; Cortesia e Terceiros.
Clique aqui para conhecer os Tipos de Frete.
Caso o parâmetro "51 - PERMITE INFORMAR TRANSPORTADORA QUANDO FRETE SELECIONADO FOR CIF? estiver respondido como "N", e o tipo de frete informado for "Cif Contrat." ou "Cif Próprio" e tiver sido informada alguma transportadora, o sistema exibe uma mensagem de bloqueio, pois não é permitido informar transportadora quando o tipo de frete é CIF.
Data Vcto
Selecionar a data base para vencimento das parcelas. Notas oriundas de pedidos de frete de complemento que possuam condições de pagamento permanecem com as datas informadas no mesmo. O valor default deste campo é definido através do parâmetro 'Data Base Para Vencimento das Parcelas' dos Parâmetros de Nota Fiscal de Entrada.
EM = Emissão da Nota
EN = Entrada da Nota
DI = Dia da Digitação da Nota
Tipo Vcto
Selecionar um tipo de vencimento para o pedido de frete de complemento. O tipo de vencimento poderá ser Mensal e Semanal. Ao escolher um tipo de vencimento será habilitado o botão VENCIMENTO para informar os vencimentos.
Tipo Pgto
Selecionar um tipo de pagamento para o pedido de frete de complemento.
Botão Acrésc./Desc.
Este botão possibilita configurar os itens ou os pedido representando desconto ou acréscimo com o tipo de valor ou percentual.
Botão Pagamentos
Este botão possibilita definir o prazo de pagamento e as datas de vencimentos do pedido.
Se não navegar para o campo de data de pagamento após informar o número de dias, a data de pagamento ficará em branco e será calculada a partir da data de entrada da nota.
Caso a forma de pagamento tenha sido preenchida no cadastro do fornecedor os campos serão preenchidos automaticamente com as informações do fornecedor. Se existir mais de uma forma de pagamento cadastrada o sistema irá exibir a de menor ranking.
Botão Resumo
Este botão possibilita fazer um resumo da totalização de valores do pedido de frete de devolução de Cliente.
Botão Impressão
Este botão possibilita imprimir o pedido cadastrado.
Botão E-mail
Este botão possibilita escolher o destinatário a que se deseja enviar o pedido de frete por e-mail em formato HTML, abrindo o outlook. Também é possível consultar algumas informações do último e-mail enviado.
Data Último E-mail: Informar a data e a hora do último e-mail enviado.
Qtde E-mail: Informar a quantidade de vezes que o pedido de frete foi enviado por e-mail.
Último Destinatário: Informar o último destinatário que recebeu o pedido de frete por e-mail.
Destinatários: Selecionar os destinatários que receberão o pedido de frete por e-mail em formato HTML. Os destinatários deverão estar separados por vírgula. É possível escolher pela lista de valores os destinatários. Nesta lista encontram-se todos os e-mails do fornecedor ordenados pelo ranking. Para facilitar a visualização há um campo abaixo que duplica a informação em uma área maior. Pode-se também pressionar Ctrl+E para abrir esse campo em uma janela maior.
Pastas do Programa¶
Pastas do Programa
As pastas deste Programa são:
Itens
Item
Selecionar os itens. Existe um parâmetro para este campo que restringe os itens sendo possível ou não inserir itens fabricados de acordo como que foi selecionado para este parâmetro. Quando o pedido for OCV (pedido de frete de devolução de cliente) só poderá ser incluído um item sendo que este terá que ser genérico. Há o parâmetro 35 para informar um item genérico padrão.
Descrição
Mostra a descrição do item selecionado.
UM
Mostra a unidade de medida do estoque do item. Quando for pedido de frete de complemento OCC não será possível alterar a unidade de medida.
Quantidade
Mostra a quantidade do item do pedido de frete de complemento que deverá ser entregue pelo fornecedor. Quando for pedido de frete de complemento não será possível alterar a quantidade e a mesma terá o seu valor como 1.
Preço
Informar o valor unitário do item do pedido de frete de complemento. Se desejar escolher um preço baseado nas últimas compras deve-se clicar duas vezes sobre o campo e abrirá uma janela para escolher o preço desejado.
Entrega
Informar a data de entrega do item do pedido de frete de complemento que deverá ser entregue pelo fornecedor. Carregará automaticamente a data atual do sistema.
Prometida
Mostra para qual data foi prometida a entrega deste item. É um campo apenas de consulta e não permite alterações após incluído o item. Caso não tenha sido informada assumirá a Data de Entrega como sendo essa a Data Prometida.
% Tolerância
Informar uma tolerância na quantidade fornecida entre a nota e o pedido de frete de complemento da mercadoria, ou seja, se a quantidade recebida for menor do que a solicitada no pedido mas estiver dentro da tolerância este item será considerado como totalmente atendido.
Centro de Custo
Selecionar o centro de custo do item corrente.
Cta Ctab
Selecionar uma conta contábil do item corrente.
Tipo Operação
Selecionar um tipo de operação para o item do pedido de frete de complemento. Caso exista um tipo de nota fiscal para o tipo de operação selecionada trará como sugestão este tipo de nota fiscal.
Tipo NF
Selecionar um tipo de nota fiscal para o item selecionado.
Configurado
Selecionar o configurado do item corrente.
Solicitante
Selecionar o solicitante do item corrente.
Descrição Cfe Fornecedor
Mostra a descrição informada pelo fornecedor.
Complemento
Esta pasta possibilita reunir as informações adicionais complementares referentes ao pedido de frete de devolução de cliente.
Contato
Informar o nome da pessoa de contato do fornecedor.
Comprador
Selecionar a pessoa responsável pela compra. Existe um parâmetro que inclui o usuário como comprador caso o mesmo possua esta função.
Adiantamentos
Esta pasta possibilita reunir todos os adiantamentos feitos no pedido. Os adiantamentos especificados no pedido não serão abatidos na geração de títulos para o CP só terão tratativas no planejamento financeiro.
Data
Informar a data em que o adiantamento foi realizado para o fornecedor referente a este pedido.
Valor
Informar o valor adiantado ao fornecedor referente a este pedido.